一、基本情況
本單位職能是保障許市鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和站所現(xiàn)有人員95人,其中:在編在職51人,離退休人員19人,臨雇人員25人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)決算包括鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)屬部門及村(社區(qū))等。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1424.9萬(wàn)元。比上年減少7.31%。總支出1424.9萬(wàn)元,比上年減少7.31%。
(二)收入決算情況:2017年收入1424.9萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1424.9萬(wàn)元,比上年增加10.47%。
(三)支出決算情況:2017年支出1424.9萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出434.1萬(wàn)元,比上年增加17.9%。公共安全支出8萬(wàn)元,比上年增加166%。社會(huì)保障和就業(yè)支出1.8萬(wàn)元,比上年增加100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.9萬(wàn)元,比上年增加347.5%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.3萬(wàn)元,比上年減少239.3%。農(nóng)林水支出867.8萬(wàn)元,比上年增加1.9%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬(wàn)元,比上年增加100%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1424.9萬(wàn)元,比上年減少7.31%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1424.9萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。。財(cái)政撥款總支出1424.9萬(wàn)元,比上年減少7.31%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1424.9萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
2017年一般公共預(yù)算撥款收入1424.9萬(wàn)元。比上年增加10.47%。一般公共預(yù)算撥款支出1424.9萬(wàn)元,比上年增加10.47%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入1424.9萬(wàn)元,其中:用于基本支出的收入1195.9萬(wàn)元,用于項(xiàng)目支出的收入229萬(wàn)元。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出1424.9萬(wàn)元。基本支出: 1195.9萬(wàn)元,其中:工資福利支出770.2萬(wàn)元,比上年減少8.4%,原因是人員變動(dòng)有退休的。商品和福利支出175.8萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出249.9萬(wàn)元。項(xiàng)目支出: 229萬(wàn)元。比上年減少8%,村級(jí)一事一議項(xiàng)目支出減少。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元,決算數(shù)為38萬(wàn)元.其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元,決算數(shù)為38萬(wàn)元,公務(wù)接待380批4000人次。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少2萬(wàn)元,許市鎮(zhèn)按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
1、沒(méi)有政府性基金決算:許市鎮(zhèn)2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年許市鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算175.8萬(wàn)元。與2016年減11.3萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)情況
2017年許市鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
無(wú)公車和大型設(shè)備:許市鎮(zhèn)人民政府無(wú)公務(wù)用車和單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
九:相關(guān)的名稱解釋。
如: 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件點(diǎn)擊下載:2017年度許市鎮(zhèn)部門決算公開(kāi)表.XLS