一、基本情況
本單位職能是保障許市鎮(zhèn)機關事業(yè)單位的正常運轉以及全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。鎮(zhèn)機關和站所現有人員97人,其中:在編在職49人,離退休人員19人,臨雇人員29人。
二、部門預算單位構成
岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)決算包括鎮(zhèn)機關、鎮(zhèn)屬部門及村(社區(qū))等。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數957.19萬元,其中,一般公共預算撥款957.19萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)單位經營服務收入0萬元。
(二)支出預算,2018年年初預算數957.19萬元,其中,一般公共服務支出798.48萬元,社會保障和就業(yè)支出79.1萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.41萬元,住房保障支出44.17萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入957.19萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數為957.19萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款322萬元。
2、“三公”經費預算
2018年 “三公”經費預算數為56.9萬元,其中,公務接待費39.9萬元,公務用車購置及運行費17萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費17萬元),因公出國(境)費0萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件點擊下載:2018許市鎮(zhèn)部門預算公開表.xls